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小微企业企业所得税报告最次要的表格有四张,即第一张“企业所得税月(季)度预交纳税报告表”、第二张“企业所得税年度征税报告表”、第三张“企业所得税说明附带税的月(季)度预交纳税报告表”、第四张“企业所得税说明附带税年度征税报告表”。
此中,第一张“企业所得税月(季)度预交纳税报告表”,是指征税人依照每个月(季)度预缴税款的规范,在*构造或*注销构造指定的月(季)度限期内乱报告交纳的企业所得税税款,该表格普通分月(季)度两种方式。
第二张“企业所得税年度征税报告表”,是指征税人依照年度税款的规范,在*构造或*注销构造指定的年度限期内乱报告交纳的企业所得税税款,该表格普通分年度两种方式。
第三张“企业所得税说明附带税的月(季)度预交纳税报告表”,普通包罗了印花税、文明奇迹建立费、教诲费附带、矿产资本抵偿费以及都会保护建立税等附带税,此中以月(季)度预缴深受企业所得税征税人欢送。
第四张“企业所得税说明附带税年度征税报告表”,次要触及到中央教诲费附带、中央根本调理保障费等,此中说明了各类附带税、附带征收名目及税率、免抵退税金额等。
需求留意的是,小微企业企业所得税报告均需求契合响应的财政办理顺序,即税收管帐原则的规则,如依照财政管帐原则,肯定本期应收税款、本期税收优惠状况等外容。假如没有准确的辨认,则能够招致企业所得税的不准确*或补税。
拓展常识:小微企业企业所得税报告进程中,应充沛应用税收优惠策略,无效增加企业所得税担负,推进企业继续开展。比方,我公有关部分针对小微企业,推出了一系列的税收减免策略,次要包罗抵减所得税额、减按支出额、减免税收等,以协助企业尽量顺应*开展情况,发扬小微企业劣势,完成高品质开展。
标签: 小微企业企业所得税计算公式
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