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局部红冲的*怎样抵扣?
答:小编以为已经经认证抵扣的**开红字*后账务处置:
(1)、贩卖方开具红字专票时,冲减后期已经确认的支出以及销项税额.
(2)、贩卖方开具蓝字专票时,依据蓝字专票在当期确认支出以及销项税额.
(3)、购置方依据《开具红字*公用*信息表》,冲减后期已经确认的推销本钱,同时作出项税额转出;获得红字专票后,将其动作冲减分录的附件.
(4)、购置方获得蓝字专票后,依据蓝字专票在当期确认推销本钱以及「待认证出项税额」(出项税额).
已经抵扣*红冲 假如*有清单该当怎样填写?
答:购置方获得*公用*已经用于报告抵扣的,购置方可在新*中填开并上传《开具红字*公用*信息表》(如下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写绝对应的蓝字*公用*信息,应暂依《信息表》所列*税额从当期出项税额直达出,待获得贩卖方开具的红字*公用*后,与《信息表》一并动作记账凭据.
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