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用友反结账步调剖析
用友反结账怎样*作?
一、加入用友通软件,翻开总账*模块,顺次点击总账--期末--结账
二、在弹出的窗口中,挑选要打消结账的最初一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6拉拢键,再输出帐套主管的口令便可.如图所示:
点开总账,在最上面有个期末点开期末有个结账,以后把你要反结账的月份点上 ,按ctrl+shift+F6 就行,会进去一个办理员口令,谁人没有默许的点确认就行,就可以反结账了.
从头结账
分三种状况处置:
一、 修正了的凭据中有损益类科目.
起首简略"转账1天生"的两种凭据,而后"考核",接着"记账",再停止"转账天生"中的"时期损益结转",从头天生两张凭据,而后考核、记账,最初"结账".
二、 修正了制作用度等科目
改完跋文得修正制作用度转天生本钱的凭据,其余相似科目一致.
三、 其余状况
改完凭据后,间接考核、记账、结账便可.
上文小编为各人引见了用友反结账步调剖析是如何的,各人关于这个实质的步调理解的怎样样了呢?更多相干资讯,敬请存眷的革新!
标签: 用友反结账流程
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