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修建类充公入怎样结账?
与业主结算时 借:应收账款 贷:工程结算
收到*时 借:银行入款 贷:应收账款
平常发作的本钱 借:工程动工—本钱 贷:银行入款等
月尾结转时 借:主停业务本钱—本钱
工程动工—条约毛利
贷:主停业务支出
工程竣工时 借:工程结算
贷:工程动工—本钱
工程动工科目在竣工时依照余额结平,平常不必结转
对于损益类年底结账?
一、在12月尾,应先将损益类科目停止月结,转入今年成本科目
借:支出类科目
贷:今年成本
借:今年成本
贷:本钱、用度类科目
最初将今年成本转入成本分派-未分派成本科目
今年成本如为贷方余额
借:今年成本
贷:成本分派-未分派成本
今年成本如为借方余额,即昔时盈余
借:成本分派-未分派成本
贷:今年成本
二、预提用度假如实践多付,将多付局部间接记入相干用度科目便可,假如少付了,将少付局部按原预提时的分录红冲便可
三、假如应收帐款呈现多记或少记,在次月能够红冲多记局部或补记少记局部,
或许将上月分录红冲,再按准确分录做入
四、假如是对付帐款,处置与应收帐款相反
各人都晓得凡与“初级”沾边的,一定就不是垂手可得拿下的,以是,想要取得中级*,快要明白掌握机缘,做好驱逐应战的预备!
标签: 建筑类没收入怎么填
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