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上月没有暂估本月要暂估账务处理怎么做?(当月忘记暂估怎么办)

编辑:rootadmin

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上月没有暂估本月要暂估账务处置怎样做?

账务处置以下:

借:原资料

贷:对付账款---暂估对付款

下月初用红字

借:原资料 (红字)

贷:对付账款--暂估对付款(红字)

收到*

上月没有暂估本月要暂估账务处理怎么做?(当月忘记暂估怎么办)

借:原资料(资料推销)

借:应交税费--应交*--出项税

贷:银行入款(对付账款)

暂估本钱后,*已经到时又怎样做账?

假如**未到时,以暂估价入账后,只要等**到账后,先把暂估价入账冲回;而后再入按准确的**做推销入库、入账便可。

一、先冲暂估入库、入账的分录:

借:原资料/库存商品(红字)

贷:对付账款/对付暂估---XXX供给商(红字)

二、按收到**入库、入账的分录:

借:原资料/库存商品

应交税费/应交*/出项税额

贷:对付账款/对付暂估---XXX供给商

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