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*报告税额计较毛病怎样办?
答:普通能够上门填表报告;
按税局*的报告;
修正本人的凭据.
*报告毛病处置方法以下:
一、动作照章红冲的贩卖,如已经开具红票的(在*构造该当已经请求红冲并存案),即当月多报告交纳*,应请求退税(或鄙人月抵减),或与主管*构造和谐请求鄙人月作补报告处置;
二、假如是未开具红票(即为视同贩卖或无票贩卖)的冲减,因为属于本月多缴税性子(不存留滞纳金),那就只可鄙人月补做报告,同时需向主管*构造递交本月及下月的账面与报告表(支出及销项税)存留差别缘由的阐明陈述,以动作存案.
*额的计较公式是如何的?
举例:已经知前提,税率17%,含税价:2480,叨教税额及单价的计较公式?
答:起首将含税价转为不含税价=含税价/(1+17%)=2480/(1+17%)=2119.66
而后应征税额=不含税价*17%=2119*17%=360.3422
经过上述实质各人关于*报告税额计较毛病该当怎样办的相干引见,各人能否另有另有甚么不理解之处吗?更多相干出色实质请继续存眷,本文到此完毕.
标签: 增值税申报税额填错了怎么进行填
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