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报告退税金额跟出项抵扣金额纷歧样吗?
差额才是退税的根据之一,以是这一定纷歧样的。
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【相干实质】
退税正式报告后,退税额跟出项转出又在哪反应呢?
关于应视同外销纳税的进口货色,进口企业在停止*征税报告时,应按如下请求填报主表、附表1以及附表2:外贸企业后期已经按规则计较并已经转入本钱科目标征退税率差及转入应收进口退税科目标金额,或许后期未作相干账务处置的出项税额,经同意转入出项税额科目给以抵扣的出项税额,应填报在主表第12栏“出项税额”,以及附表2第11栏“税额”中供给。
为何进口退税是对出项税停止退税啊?
固然了,进口退税,不是将上述出项税额全额退给企业,而是看企业有无停止税留抵税额,即:当企业的出项税年夜于销项税额,差额才是退税的根据之一。能否是有差额,便可以将差额退税了呢?也不是,还要看此留抵税额与按退税率计较的进口退税总数哪一个小,取小数才能够退。
报告退税金额跟出项抵扣金额纷歧样吗,有些粗浅的常识固然复杂,但若不过字面上理解,实践*作时会一头雾水,本文仅做参照。
标签: 申报退税金额是0是怎么回事
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