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增值税发票开票有误怎么办?

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***有误怎样办?

答:一、当月开错的*

假如未经抄报,能够间接取消:*办理-*取消-选中需求取消的*-点取消

增值税发票开票有误怎么办?

二、跨月开错的普票

加入*填开界面点击“红字”——输出*号码、*码后核实信息无误后打印。

三、跨月开错的专票

(1)、*办理——信息表——红字*公用*信息表填开-填写信息后打印

(2)、加入红字*公用*信息表查问导出界面选中开具的红字*信息表点击上传

(3)、上传胜利后天生信息表编号

(4)、加入公用*填开界面点击“红字”,挑选“间接开具”,将信息表编号间接输出后点“肯定”,核实信息无误前方可打印。

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