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1月份的票能放在去年的里面吗(一月份开的票可以算到12月吗)

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1月份的票能放在去年的里面吗

按照权责发生制原则,你去年12月份的费用就应该归属于去年,虽然发票是今年的.如果你把费用计入今年,反而是不对的.当然有些公司比较懒,特别是去年12月份已经报税报好了,也就当今年的费用给计了,金额不大,对企业税负影响不大也没什么关系

根据《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》(2011年第34号)第六条规定,去年实际发生的相关成百本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,在预缴季度所得税时,可暂按账面发度生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证.如在去年年度汇算清缴期内(今年的5月31日前)仍未取得有效凭证,该问项费用不允许税前扣除.

根据以上规定,上年度所发生的成本、费用的有效凭证答没有及时取得,但在今年的5月3日前取得,仍然有效.

开红字发票跨年度怎么处理账务

1摘要记录:2月份红字发票(冲掉12月某某凭证的销售票 )

借:银行存款 负数

贷:主营业务收入 负数

应交税金-应交增值税-销项税百额 负数

2摘要记录:调整14年度损益

1月份的票能放在去年的里面吗(一月份开的票可以算到12月吗)

借:主营业务收入 正数(是退票度的不含税数)

贷:以前年度调整损益 正数(是退票的不含税数)

借:以前年度调整损益 正数(是退票的不含税数)

贷:未分配利润 正数(是退票的不含税数)

3摘要记录:调整12年度结转成本

借:以前年度调整损益 (根据14年12月当内时的结容转成本)

贷:主营业务成本 (根据14年12月当时的结转成本)

借:未分配利润 (根据14年12月当时的结转成本)

贷:以前年度调整损益 (根据14年12月当时的结转成本)

4摘要记录:15年退票重开收入

借:银行存款 正数

贷:主营业务收入 正数

应交税金-应交增值税-销项税额 正数

结转成本(略)

综上所述,1月份的票能放在去年的里面吗,一般也是可以的,企业年度汇算清缴之前就行,汇算清缴的时候也会进行调增调减的工作.

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