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往来账可以挂多久
当年度能清掉的最好清掉.这个一般应收款在3年內证明无法收回就做坏账处理了.付款没有时间限制,只要证明付不出去就可以确认收入了.
公司之间怎么挂往来账?
挂"其他应付款"科目.往来账双方人员在对账前,要确定好双方记账的时间口径和业务口径,然后一笔一笔地对.每笔都登账了,而且余额一致,表明账已经对上了.如果余额不一致,要根据具体情况,分别对待.
在核对过程中,如果发现应付款方少记账了,应收款方要主动配合提供相关单据,经应付款方核实后补登账簿;如果发现应收款方少记账了,应付款方也要主动提供单据;如果单据不够充足,要与本方有关人员核实,取得单据,及时入账;如果双方都登账了,只是数据不一致,可能有价格上的问题,要及时与相关部门负责人核实,完善手续,及时入账,直到双方的账都补登齐了,而且余额也一致了,对账才算结束.
会计科目反映的内容与其名称应该是一一对应的关系.核算对象应该有所指,否则就属于审计的重点领域.如:往来科目的明细科目中出现"其它"、"暂挂款"、"暂收(付)款"、"其它科目转来"等没有明确特指的对象;一级往来科目的明细科目中出现若干同一单位或个人挂账;明细账的挂账科目性质与一级往来的核算内容极不相符等.若被审计单位往来账中出现以上这些经济事项,应该在审计时予以充分关注.
标签: 往来账挂账
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