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多计提的费用怎么做会计分录?(多计提的费用怎么调整)

编辑:rootadmin

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多计提的费用怎么做会计分录?

直接做一个借贷方向相反的会计分录,或者只是金额都是负数的.

上个月多计提的管理费用400,这个月怎么做分录?

借:管理费用 计提二级科目 -400元

贷:本年利润 -400元

摘要写清是冲上月哪笔多计提的凭证

计提工资多了的会计分录

多计提的费用怎么做会计分录?(多计提的费用怎么调整)

简单点可以这样做

计提工资时:

借:管理费用--工资 26000

贷:应付职工薪酬--工资 26000

发放工资时:

借:应付职工薪酬--工资 2483

贷:库存现金 2483

冲掉多计提的工资可以用红字

借:管理费用--工资 -23517(借方红字)

贷:应付工资 -23517(贷方红字)

上文小编介绍了多计提的费用怎么做会计分录?关于这个内容,大家知道了吗?做个相反的分录即可,但是一定要写好摘要哦,以防查账的时候不知道是什么钱,更多相关资讯,敬请关注的更新!

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