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汇算清缴前可以改去年的账吗
结账以后出了报表,应该是不能再改正数据了,除非当月的报表次月还没有申报,可以在软件上做反结账,加入凭证后再结账,出新的报表,如果已经申报了,就不能再改了, 如果结账的是当年12月的年度报表,一律要在下个年度账套里做调整凭证,其中涉及损益的科目要通过"以前年度损益"科目核算.
年结后发现了点错误,能重新结转吗?
一、反结账:通过总账系统进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6
二、进行反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态,然后将结转的记账凭证删除
三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可
用友结转上年度后还能反结转吗?
可以的,分三种情况决定.
1、传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额.
2、新结转模式 (12月结账-新年度开账-结转上年余额) 解决方法,先进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度重新结转余额.
3、如果是通过新增期间或者直接结账的方式,因为数据库后台还在同一数据库中,所以直接取消上年12月结账即可反年结.
用友年度结转注意事项:
1、如果档案信息重复,可能会使年度数据结转失败,检查档案是否重复,如果结转失败,最好的方法是引入结转前的备份,调整错误重新结转.
2、业务系统(购销存)的一些调整最好在结转后进行.结转数据之前不要在新年度中做业务(除了填写凭证).
3、结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期.
4、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致,当时发现的问题及时解决,避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失.
5、在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据.
阅读到这里,大家对于汇算清缴前可以改去年的账吗已经有了答案吧,对于去年的账是没有办法去改的,需要根据实际情况在下年度进行调整,具体的操作办法文中有细致的分析,如果你对于会计方面的知识很感兴趣,也可以跟着老教师一起学习.
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