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金蝶旗舰版反过账快捷键
旗舰版有反过账工具,直接启用即可.
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账.
具体的方法如下:
1、打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面.
2、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改.操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿.
3、进入会计分录序时簿后找到工具栏上的"编辑"按键并点击,下拉出菜单,然后找到"成批销章"按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改.
扩展资料:
主要功能:总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、部门管理、项目核算和出纳管理等.
日常业务操作流程图: 企业门户--业务--财务会计--总帐--填制凭证--审核凭证(制单人不能和审核人是同一人)--记账--月末处理(结账 )
注:对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成
反结账操作流程图:反结账(Ctrl+Alt+F6)
反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活--凭证--恢复记账前状态
反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)--取消签字(成批取消签字)
反结账就是取消结账,把帐恢复到结帐前状态,一般情况下只有上月结帐本月才能记帐,但如果在结帐过后发现以前的帐务有错误,不想通过更正凭证的方式改帐时就需要反结帐了.
同理,反登帐反审核就是要把帐恢复到登帐前状态、审核前状态.这几种状态一般都是在发现帐务或凭证做错时使用的方法.
通过结帐核对有关会计科目和试算平衡,为编制税收会计报表提供正确资料. 税收会计以月为结算期,以年度为决算期.
标签: 金蝶旗舰版反过账的操作步骤
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