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*金额与实际支付金额的差额计入什么科目?
分开走账,少付款计入营业外收入科目核算.
*
借:原材料(或库存商品)
应交税费-应交*(进项税金)
贷:应付账款
支付
借:应付账款
贷:银行存款
年末把差额转入营业外收入
借:应付账款
贷:营业外收入
标签: 发票金额与实际付款金额不一致
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