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预收账款与应收账款的结转?(预收账款与应收账款为什么合并)

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预收账款与应收账款的结转?

预收账款与应收账款的结转?(预收账款与应收账款为什么合并)

一般的情况下,预收账款不多的企业可以不设此科目,而把预收的账款计入应收账款的贷方.既然你已经设了此科目,那就到结转下年的时候再做分录把余额调整到应收账款:

借 预收账款

贷 应收账款

同理,预付账款也是这样处理就可以

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