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财务都是做些什么
一、办理银行存款和现金领取.
二、负责支票、汇票、*、收据管理.
三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章.
四、负责报销差旅费的工作. 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款. 2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或*,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销.
五、员工工资的发放. 现金收付 1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪. 若收到*予以没收,由责任人负责. 2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章". 多付或少付金额,由责任人负责. 3、把每日收到的现金送到银行. 不得"坐支". 4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符 做好现金结报单,防止现金盈亏.下班后现金与等价物交还总经理处. 5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续. 特殊情况需审批. 6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款. 若无批准借款,引起*,由责任人自负.
六、银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴.开汇兑手续. 2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金. 每日下班之前填制结报单. 3、保管好各种空白支票,不得随意乱放. 4、公司账务章平时由出纳保管.
七、物品管理、每日下班后账务章交总经理处. 报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字. 若无,应补. 2、附在支付证明单后的原始*是否有涂改.
若有,问明原因或不予报销. 3、正规*是否与收据混贴. 若有,应分开贴. 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项. 若超过,应重填. 5、大、小金额是否相符. 若不相符,应更正重填. 6、报销内容是否属合理的报销. 若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批. 7支付证明单上是否有总经理签字. 若无,不予报销.
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