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出差人员差旅费报销流程

出差人员差旅费报销流程如下:
第一步:出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,并详细注明出?差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差?请单主管领导批准.
第二步:借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借?款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项.
第三步:返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务?部审核签字,财务经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支.
差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用.核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出.