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对方开负数折扣票怎么入账?
厂家给你开的负数*是错误的.
负数增票只有在*开错,且跨月后才允许开据负数*.而且必须由购货单位到自己主管*部门申请,批准后.销方才能开负数*.
正常的商业折扣是在开销货*上体现的.
现在应该没有跨月吧,此项业务.你和厂家联系,把这两张*全部反回.让他作废.然后开一张*,将商业折扣体现在同一张上即可.
标签: 折扣负数的专用发票怎么开
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