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月末有半成品应如何结算成本?(半成品月末账务处理)

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月末有半成品应如何结算成本?

月末有半成品应如何结算成本?(半成品月末账务处理)

这种情况,要把半成品确定一个完工率,然后把生产成本分配给产成品与半成品,成本结转时只结转属于产成品的那部分,半成品的那部分依就留在生产成本科目中,反映在负债表的存货栏内.

结转分录:

借:库存商品(或产成品)

贷:生产成本

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