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*专票开错了怎么办?
如果在*的当月发现,购货方到主管国税机关做取消认证处理,然后退回你企业,你企业在**内将该票作废,然后重新开具一份正确的*交给购货方。注意未取消认证**内不允许作废*。
如果*的次月发现必须开具负数*。第一、如果购货方尚未入帐可以将*联和抵扣联退回,按原错票开具一份负数*,将退回的*联和抵扣联附在开具的负数*的后面作为开具负数*的依据,然后再开具一份正确的*交给购货方;第二、如果购货方已经入帐,就需要购货方到主管国税机关开具《进货退出或索取折让证明单》交给你企业,你企业根据证明单按原错票开具一份负数*,然后再开具一份正确的*连同负数*的*联和抵扣联一起交给购货方。
标签: 增值税专票开错了可以作废吗
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