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多提附加税跨年度如何账务处理?
1、本年度多计提的情况,通过"利润分配"科目直接冲销:

借:营业税金及附加(红字)
贷:利润分配-未分配利润 (红字)
2、是以前年度多计提的,需要通过"以前年度损益调整"科目核算:
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整