位置: 工商财税 - 正文

费用报销单怎么审核?(费用报销单怎么划线)

编辑:rootadmin

推荐整理分享费用报销单怎么审核?(费用报销单怎么划线),希望有所帮助,仅作参考,欢迎阅读内容。

文章相关热门搜索词:费用报销单怎么填写,费用报销单怎么填,费用报销单怎么写 样本,费用报销单怎么做分录,费用报销单怎么填写,费用报销单怎么填,费用报销单怎么写分录,费用报销单怎么填写,内容如对您有帮助,希望把文章链接给更多的朋友!

费用报销单怎么审核?

一、日常费用的报销:

1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销;

2、“费用报销单”后附*(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供);

3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致,如有不一致者,按最小金额报销;

4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面,并保证正面朝上,不得倒置;

5、报销流程:

①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;

②、报销单送本部门负责人复核并签字;

③、报销人送报销单至财务部,由会计审核;

④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;

费用报销单怎么审核?(费用报销单怎么划线)

⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

流程图:

1.费用发生前的申请(本部门负责人和财务经理审核)

2.费用报销人粘贴好附件并签字

3.报销人送报销单给本部门负责人复核

4.财务部 会计审核

5.总经理审批

6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款

二、费用发生尽量取得正式**;如为收据报销时,收据上必须有服务方的合法印章。

三、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则,每月-号由各部门根据办公需要,统一填制一份请购单报行政部,由行政部汇总报总经理审批后,交由采购部从指定供应商处购回,最后由行政部通知各部门从仓库领取。

四、车间物料消耗品(含工件和备品),由生产部门申购并经本部门负责人和财务经理审核,经总经理审批后采购部才能办理。

五、支付款项*必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。

六、数字大小写字样:

小写: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

大写: 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零

本文链接地址:https://www.jiuchutong.com/gongshang/291750.html 转载请保留说明!

上一篇:会计政策变更追溯调整会计分录(会计政策变更追溯调整为什么不影响所得税)

下一篇:会计财务报表的作用(会计财务报表的编制步骤)

免责声明:网站部分图片文字素材来源于网络,如有侵权,请及时告知,我们会第一时间删除,谢谢! 邮箱:opceo@qq.com

鄂ICP备2023003026号

网站地图: 企业信息 工商信息 财税知识 网络常识 编程技术

友情链接: 武汉网站建设 电脑维修 湖南楚通运网络