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用友U8反结账、反记账、反审核操作方法(用友u8反结账反记账的操作步骤)

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用友U8反结账、反记账、反审核*作方法

大家都知道正常的做账流程是填制凭证-审核凭证-记账-结账,一张凭证如果做了后续*作就不能修改了.

如果要修改,只能按照这个流程反向*作,即反结账-反记账-反审核.

一、反结账

1.进入结账界面,选中需要反结账的月份

2.按键盘组合键ctrl+shift+f6(部分键盘需要加上fn键)

3.输入口令,点击确定(这里的口令是登录*的密码.我这里用demo登录的,密码是默认的DEMO)

反结账成功后,是否结账这里的"Y"会消失

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二、反记账

1.点击左侧实施导航图标

2.在弹出的窗口中点击实施工具-总账数据修正

3.选择恢复方式,点击确定

4.输入口令,点击确定

三、反审核

1.以审核人身份登录*(审核界面能看到审核人名字)

2.选择范围

3.选中要反审的凭证,点击弃审

至此,就能正常修改凭证了.

注意:如果修改的凭证影响损益科目,需要删除损益结转凭证重新生成.

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