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k3凭证已经结账但是少做了凭证怎么办
如果已经结账,就没有办法再调整当月的账了,只能在下个月份里面更正错误凭证.
用红字更*,即先用红字填制一张与原错误完全相同的记账凭证,据以用红字登记入账,冲销原有的错误记录;同时再用蓝字填制一张正确的记账凭版证,注明"订正×年×月×号凭证",据以登记入账,这样就把原来的差错更正过来.应用红字更*是为了正确反映账簿中的发生额和科目对应关系.
金碟凭证少了一个月,4月份凭证,已过帐,怎么显示5月份,我已期末结账显示6月份了,如何处理?
1、所有凭证全部过账
2、使用结账功能
具体处理步骤简述如下
凭证录入(业务凭证)---审核--过账---期末调汇(有外币做这一步)----结账损益----审核(结转来损益这样凭证)--过账---看总账 明细账 报表等---结账到下一个期间.
*在过账之前要对账务处理进行检查,必须将本期间的所有会计凭证及业务资料全部输入了电脑并且过账之后才能结账.如果*发现本期内还有未过账的记账凭证,*会发出警告,然自后中断结账.
*在进行结账之前,还要检查"期末调汇"、"结转损益"、"出纳轧账"以及"计提折旧"四项处理事项是否已经完成.如果其中有一件事项未完成,则*会提示您还有哪些事项没有完成,要您确认是否要继续结账.
在全部事项处理完毕后,*开始结账.窗zd口中显示进度指示器,反映结账工作的进程.在结账过程中,如果想改变想法,中止结账可以单击〈取消〉按钮,*会弹出提示窗口,询问您是否要中断结账过程.
在结账后,如果用户认为所做的结账*作不合适,需要进行回退处理.
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