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收到计提费用发票需要先冲销吗?(计提的费用收到增值税专票)

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收到计提费用*需要先冲销吗?

冲销是在*未到,该业务为当月发生,必须当月反映,所以费用*既然已经收到,计提即可,不需要冲销。

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为什么要计提,结转,冲销?

根据企业会计准则,要求实行权责发生制。也就是说,一笔费用,属于受益期间的,与实际支付是否无关。

“中和干预”又叫冲销式干预,它是政府管理汇率的重要政策之一,也称冲销政策。 红字冲销相当于用负数登记 。

举例, 如果*未到,但此项业务以在当月发生,根据权责发生制必须在当月反映。前一年度计提销售费用本年度收到*怎么处理账务?按权责发生制确是前一年费用,有合同协议等佐证,本年才收到票,补附在去年凭证后实是今年费用,冲回去年预提,今年入账。

关于预提费用前期多提本月收到*应如何冲回?

把前期多提的费用冲回来。

借:预提费用

贷:营业费用(管理费用)

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