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多提的增值税该如何回冲?(多提的增值税该怎么做账)

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多提的*该如何回冲?

虽然多计提的*冲加属于增加利润,但不能直接计入本年利润,需将原计提分录冲回,同时更正收入与利润,通过主营业务收入结转形式自然增加利润,多提的*可以在下月少提差额部分的钱数.也可以做冲销多提*的凭证.*如果发生错误,用红字凭证法予以纠正,即先将对应的该笔入账金额予以冲红,再按正确的入账.附加税计提出错,用补充凭证法,即将差额入账;多计提时做相反分录,少计提时补充计提.具体分录为:

1.冲回上月原计提数

借:库存现金

贷:主营业务收入

多提的增值税该如何回冲?(多提的增值税该怎么做账)

贷:应交税费-应交*

借:主营业务收入

贷:本年利润

2.更正计提

借:库存现金

贷:主营业务收入

贷:应交税费-应交*

借:主营业务收入

贷:本年利润

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