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当月计提的工资跟发放的不一致怎么做账处理?(当月计提的工资,次月申报吗)

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当月计提的工资跟发放的不一致怎么做账处理?

答:如果是当月计提的工资跟发放的不一致,有以下两种处理:

当月计提的工资跟发放的不一致怎么做账处理?(当月计提的工资,次月申报吗)

1、如果是计提的工资小于实发的工资,分录应做成:

借:管理费用-工资

贷:应付职工薪酬-工资

2、如果是计提的工资大于实发的工资,分录应做成:

借:管理费用-工资红字

贷:应付职工薪酬红字

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