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年底做账需要冲销暂估入账吗?(年底做账流程)

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年底做账需要冲销暂估入账吗?

需要入账的.会计分录如下:

借:原材料

贷:应付账款---暂估应付款

年底做账需要冲销暂估入账吗?(年底做账流程)

下月初用红字

借:原材料 (红字)

贷:应付账款--暂估应付款(红字)

收到*

借:原材料(材料采购)

借:应交税费--应交*--进项税

贷:银行存款(应付账款)

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