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本月计提了费用下月红冲如何做会计处理?(本月计提费用,发票下个月到可以吗)

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本月计提了费用下月红冲如何做会计处理?

答:对于本月计提了费用的情形,本月应当首先冲销原暂估成本,再根据实际成本入账。

本月计提了费用下月红冲如何做会计处理?(本月计提费用,发票下个月到可以吗)

比如,上月多计提的工资,这个月要可以这样冲减:

上个月:

借:管理费用

贷:应付职工薪酬

本月

借:管理费用 (红字)

贷:应付职工薪酬 (红字)

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