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上月没有暂估本月要暂估账务处理怎么做?(上月暂估本月怎么冲销)

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上月没有暂估本月要暂估账务处理怎么做?

账务处理如下:

借:原材料

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贷:应付账款---暂估应付款

下月初用红字

借:原材料 (红字)

贷:应付账款--暂估应付款(红字)

收到*

借:原材料(材料采购)

借:应交税费--应交*--进项税

贷:银行存款(应付账款)

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