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收到上个月支付的费用*该如何入账呢?
答:收到上个月支付的费用*后,应该如何处理呢,
上月付款时,应该做:
借:预付账款
贷:银行存款
本月收到货及*时,做:
借:库存商品
应交税费-应交*(进项税额)
贷:预付账款
根据《中华人民共和国*管理办法实施细则》(国家*令第号)的规定:“第二十七条 开具*后,如发生销货退回需开红字*的,必须收回原*并注明“作废”字样或取得对方有效证明。
开具*后,如发生销售折让的,必须在收回原*并注明“作废”字样后重新开具销售*或取得对方有效证明后开具红字*。第二十八条 单位和个人在开具*时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在*联和抵扣联加盖*专用章。”
标签: 收到上月已付款的材料
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