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K3凭证已经结账但是少做了怎么办?
如果已经结账,就没有办法再调整当月的账了,只能在下个月份里面更正错误凭证.
用红字更*,即先用红字填制一张与原错误完全相同的记账凭证,据以用红字登记入账,冲销原有的错误记录;同时再用蓝字填制一张正确的记账凭版证,注明"订正×年×月×号凭证",据以登记入账,这样就把原来的差错更正过来.应用红字更*是为了正确反映账簿中的发生额和科目对应关系.
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