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应收应付相同客户凭证合并如何处理?(应收应付可以相互冲销吗)

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应收应付相同客户凭证合并如何处理?

可以同时选择一张或多张单据,选择生成凭证的方式,按单(单据组)生成多张或汇总生成一张凭证。

应收应付相同客户凭证合并如何处理?(应收应付可以相互冲销吗)

用户可以在过滤出来的单据前面选择当前单据对应的凭证模板,如果不选择,*使用默认模板生成凭证;每张单据前面使用多选选项,对于需要生成凭证的单据确认选择状态,则凭证的时候,被选择的单据作为数据源生成凭证。

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应收应付是同一个人,往来账应当分开做。

因为应收应付是两种不同的业务性质,一个是购货,一个是销售。销售时做应收,购进时做应付,而不应该直接冲减,否则不利于日后对进货和销售的查询。PS:直接这样抵消是有风险的,我的做法是双方签订应收应付抵消协议,然后凭协议在总账做应收应付抵消账务处理会计学堂。

用友软件核算模块如何生成的应收应付凭证?

库存管理还是应收账款管理下面里有个设置,你展开看嘛,我忘记了,你需要设置对应科目。

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