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开票软件上导入红字发票信息表的具体步骤如下:
我们需要准备的材料分别是:电脑、开票软件税控盘版
1、首先我们打开软件,点击打开发票管理中的红字发票管理,之后选择增值税专票红字信息表填开。
2、然后我们在弹出来的窗口中点击选择实际的情况,点击下一步。
3、然后我们在弹出来的窗口中点击填写发票信息,之后点击保存即可。
点开开票系统里的红字发票,填写红字信息表,首先确定你单位是销售方,其次要填写你单位税号,采购方税号,金额,提交,经审核通过,可以开具红字发票,系统会显示开具红字增值税专用发票信息表编号,按照这个信息表编号你可以开一张负数发票,即红字发票。
1、正常开票步骤,登陆→开具界面→发票开具。如下:
2、进入发票界面后,点击红字发票。如下:
3、点击直接开票。如下:
4、依次输入红字发票信息表编号、对应蓝字专用发票代码和号码(红字发票信息表上面的数据),如下:
5、点击确定,进入红字发票界面,核对红字发票信息,数量、单价、金额等是否有误,若有误可以进行修改(同正常开具发票一样,只是数量为负数)。若无误,点击打印即可。红字发票开具完毕。
首先防伪税控系统可以直接打印申请单。 如果,税务机关需要导出,那么申请单导出成功后,在保存路径下可找到导出的xml文件,将该文件拷贝到软盘或者U盘,提供给主管税务机关,由其导入该文件后开具通知单。 说明:
1、导出申请单时,可以选择一次导出一个申请单,也可以一次导出多个申请单,导出多个时,可以按住“Ctrl”键,使用鼠标左键选择需要导出的任意多个申请单,也可以按住“Shift” 键, 使用鼠标左键选择需要导出的连续多个申请单。
2、每个申请单对应导出一个xml文件。
3、导出的xml文件命名规则是:‘税号’+‘_’ +‘开票机号’ +‘_’+‘年月’+‘序号’。
去你的主管税务局办理开具红字发票证明,去之前先到金税开票系统里填开红字发票申请单,盖上公章后税务局票证科办理后,在金税里开红字发票(对应原来的蓝字发票)后,在可以开具正确的蓝字发票。
在开票软件里申请红字申请单,下载红字申请表。
税务局服务器自动审核。不需要加盖发票章。如果是信息表不符应将发票和信息表一起作废重开。如果是发票不符,可将发票作废重开。
电子发票主要是由发票开具方和发票接收方共同完成的,如果您意外地向错误的发票接收方发送了全电红字发票信息表,需要及时通知开票方将其撤回。以下是具体操作步骤:
1. 与发票开具方联系:尽快与发票开具方联系,告知其您误发送了某张全电红字发票信息表,并请求其协助进行撤回处理。
2. 提供一些重要信息:在与开具方沟通时,您需要提供电子发票相关的信息,例如发票代码、发票号码、购买方纳税人识别号等,以便他们能够找到并撤销该张发票信息表。
3. 确认是否已签收:如果发票接收方还未签收或验签,撤回全电红字发票信息表就可以顺利进行;否则撤回就会比较困难,可能需要双方共同解决。
红字发票信息表上的货物名称对应的是蓝字发票上的货物名称。
如果是当月开的票,直接在开票软件点选发票作废,跨月的票就只能红字冲销了
标签: 增值税红字发票怎么做账
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