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1.
选择产品,然后单击[立即购买]或[添加到购物车]下订单。在下多个订单时,会向您介绍添加到购物车中,然后进行组合付款。
2.
选择“立即购买”后,会进入选择收货地址的页面。请填写收货地址,并在“物流手段”中选择“公务物流-集体运输”的服务。在“官方物流-集体运输”下,点击“更改”选择需要的物流商,然后点击“同意协议并确认”。
3.
确认货代后,您选择的物品将显示在页面底部,显示您需要支付的总金额。 这类订单如何辨别? 当前在商家后台的订单列表、订单详情页皆可看到新疆中转标识。 订单列表【商家后台-发货管理-订单查询】。 订单列表展示“新疆中转”标识,收货信息栏展示中转仓地址。 订单详情【商家后台-发货管理-订单查询-查看详情】。 订单详情中展示“新疆中转”的订单标识,且会展示收货信息、消费者信息。 其中收货信息为中转仓信息,商家需要将货品发送至大陆中转仓,中转仓收到包裹之后会配送至消费者。 如实际打印快递面单收件信息为新疆消费者地址,请您放心发往新疆,平台已补贴运费。 消费者信息为真实消费者信息,若有需要联系消费者的场景,直接联系消费者信息中的联系电话。
第一步:登录电子税务局
第二步:在常用功能中选择——发票代开功能;
第三步:无论是代开增值税专用发票还是增值税普通发票,都需要法定代表人、财务负责人、或者办税人员先实名认证。
具体由谁实名认证取决于取票的时候谁去比较方便,不过取的时候也可以代取,只需要拿着本人的身份证原件就行。
实名认证的方式很简单,比如选择“法定代表人”——把他的身份证相关信息录入到规定位置即可;
下次继续代开的时候就不用在录入了,系统已经自动保存了。
然后电子税务局会出一个二维码,手机微信扫描二维码,人脸识别,念出规定的数字就行。
第四步:发票代开;
常用联系人维护——最好把联系人的信息在提前维护好,后期在代开的时候就很方便了。
取票人——第三步我说的,谁实名认证,就拿着谁的身份证去取票;
购货单位信息——直接在纳税人识别号的位置双击——常用联系人里面已经保存过的信息会自动出来;
开票方式:正常代开;这个是默认状态,不需要更改。
征收品目:看你具体开哪一类的,是商品还是服务,自行选择就行;
增值税征收率:正常来说是3%、或者5%,但是因为疫情,截止到年月日,3%的征收率减按1%征收;
发票申请栏
“货物或应税劳务名称”,填写具体的明细;
“规格型号”:每个产品都有自己的型号,填上就行;
如果栏数不够,点击“增加”就行。
应纳税款信息
代开专票的话,需要缴纳增值税和城市维护建设税,其他附加税是免的了;
代开普票的话,本身一季度不超万是不需要缴纳增值税的,附加税也是没有的。
检查相关信息,没问题“保存草稿”——“提交”就行;
代开专票的话,缴纳税款,点击“扣款”即可。
系统会出具“代开发票的申请单号”,然后去税务局领纸质版的发票;
第五步:发票盖章;
代开的增值税专用发票,只需要盖发票专用章;
代开的增值税普通发票,需要去税务局盖税务局的专用章,企业自己的发票专用章不需要盖。
纳税人是正常户且是增值税小规模纳税人,可以通过本功能提交增值税专用发票代开申请,税务机关审核通过后前往自助终端或办税大厅领取发票。
提交申请
第一步:填写申请表
申请表包括4部分内容,分别是:购买方信息、货物或劳务信息、销售方信息、应缴税费信息。
购买方信息
购买方信息无法在申请界面直接录入,需要点击【从购买方导入通讯录】按钮进行购买方信息维护。
购买方信息维护界面可以对已添加的信息进行修改、删除,也可以进行新增。
新增
点击【新增】按钮,打开新增界面,录入购买方信息,点击【确定】按钮进行保存。
注意:如果是新疆省内的购买方,则录入“纳税人识别号”号后,鼠标点击其他单元格,系统会自动查询出此纳税人的信息。
修改
选择需要修改的记录,点击【修改】按钮。修改信息后,点击【确定】按钮进行保存。
删除
选择需要删除的记录,点击【删除】按钮,点击弹出确认提示框中的【确定】按钮删除信息。
选择购买方
选择记录后,点击【选择】按钮,系统会将所选购买方信息填充到申请界面。
购买方需满足条件:
1、纳税人状态是“正常”或者是“报验户”(外省纳税人不做判断);
2、省内纳税人状态是“正常”的必须是已认定的一般纳税人(外省纳税人不做判断);
3、省外纳税人登记状态是“报验户”的 ,不做一般纳税人资格校验;
货物或劳务信息
货物或劳务信息最多可以录入8条,超过8条就需要填写清单。
货物或劳务信息录入规则:
1、货物或劳务名称不支持录入自定义内容,只可以选择系统内置的名称。可以通过录入关键词来模糊搜索名称。
例如:
注意:如果无法找到准确的货物或劳务名称,请将此名称反馈给主管税务机关,由系统管理员添加后,再次进入本功能,方可选择。
2、计量单位只可以选择系统内置的计量单位;
3、必填项目只有:货物或劳务名称、金额(不含税)。
填写清单
点击申请界面最上方的【去填写】按钮,打开清单上传界面。
下载模版
点击【下载模版】下载清单模版,下载完成后进行填写。
清单模版填写注意事项:
1、模版自带公式,因此只需要录入“数据输入区”中的红色标题的信息,录入完成后,“可自动生成区”的内容模版可以自动生成;
2、选择“税率”可以更改模版的税率(上图中的蓝色区域),支持3%和%两种税率。
上传清单
点击【浏览】按钮选择清单模版,点击【开始上传】按钮进行清单上传。
上传成功后,需要手工点击窗口右上角的关闭按钮关闭上传界面。
清单上传完成后,点击【查看清单】可以查看已上传的清单信息,同时货物信息区域系统会使用一条“详见清单”的信息进行填充,并且禁止修改。
销售方信息
销售方信息系统会自动填充当前申请的纳税人信息。可以对银行信息进行修改。
“备注”信息可以根据需要进行录入,此项为非必填项。
收款人、复核人、开票人等信息可以进行修改。
销货方需满足条件:
1、纳税人资格类型必须是小规模;
2、纳税人已签订三方协议;(暂时取消)
3、不存在提交申请超过2天还未开具的情况。
4、不能有增值税专用发票的票种核定信息。
应缴税费信息
根据货物信息系统自动计算应缴纳的国地税的税费信息。
所有的必填项填写完整后,点击【下一步】进入下一个环节。
第二步:上传附报资料
此业务目前无需上报附报资料,点击【下一步】进入下一个环节。
第三步:预览提交
预览页面包含申请表和附报资料2个部分,通过点击表单上方的模块来切换。
确认申请信息没有问题后,点击【提交】按钮提交申请。
第四步:审核
等待税务机关审核申请。
点击【撤销申请】按钮,可以在税务机关审核前撤销本次申请。
注意:撤销操作为不可逆的,请慎重操作。
通过“涉税查询”下的“文书申请进度查询”功能可以查询此申请的审核状态。
可以。当月的可以作废,过月了可以开具红字发票。
1、如果是开出发票的当月发现开错了,很简单,直接在开票系统将这张发票作废即可,但是一定要注意,作废发票的几联一定要保管好,因为作废发票是要向税务局缴销的。作废后当然是不用交税的了。你接着可以开正确的发票了。
2、如果是下个月或以后月份发现的,那就意味着这张发票的税款肯定已经申报了,如果不想承担这笔税款,就需要开具红字发票,首先把开已经给客户的发票联收回和存根联放在一起,盖上作废章子,然后开一张和开错发票金额相同的一张红字发票,这样就相当于把曾经的开错的发票给抵消了。当然在开红字发票的月份可以少交这张发票对应的税款了。
已经缴纳了费用,但是还没有开具收据或者发票。这种情况不用着急,只是正常的一个流程在走,我们只需要等待流程继续走下去,系统就会跳转已经缴款已开具。看到跳转出已开具后,我们就可以下载收据或者收到纸质或者电子发票了。所以等待流程即可,不用担心。
您好,可以打开。若打不开可能系统正在升级,你卸载后再重新下载看看。
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住院的费用明细清单在医院的收费处或住院的科室拿的,这样就可以查到相关的费用。
医院住院费用明细清单打印方法:
如果是门诊的可以到门诊处打印,可以拿自己的就诊卡进行打印,有的单位有自助的打印系统。如果没有打印系统,可以在收费室打印,如果是住院的详单,一般在出院以后到护士台打印就可以的。一般都是在住院处收费结帐窗口办理。也有些医院对未出院患者的帐单安排在住院病房护士站打印。
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