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1、发票没认证。
销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票。
2、发票已认证。
购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可。
增值税专票开红票,一般没有认证开票方申请《开具红字增值税专用发票信息表》,认证后是认证方也就是购买方申请《开具红字增值税专用发票信息表》。
认证方做《开具红字增值税专用发票信息表》,申请审批后,对方下载信息后开具红票。
1、首先我们打开【开票软件】 2、选择【管理员】登陆, 3、然后点击【发票管理】 4、再点击【发票查询】 5、选择查询的对应日期【正常发票】打钩,点查询 6、查询后就能看到所有开具的正常发票,【点打印】 7、点击打印后,预览打印,调好格式点【打印】 8、打印出明细后,把下面申报期的金额、税额、税价抄写到已打印的纸上。
在开票软件点击发票填开,输入发票代码和发票号码,直接出现一个红字发票,确认无误后,直接打印,普票红冲就做好了
一.增值税普通发票冲红,是指隔月发票作废,也称开具负数普通发票,不用告知税局,操作步骤如下: 1.记录要冲红的那张普通发票的号码、代码(后面会用到); 2.进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮 3.在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示“*” 4.系统一般会调出你以前那张正数发票,只是数量和单位变为负数,确认无误后才能打印. 二.增值税普通发票当月作废,直接作废就可以了.具体操作: 1.在开票机系统,找到开错的发票,作废之后,收齐所有的发票联重新放入打印机打印,目地是使发票原件上印有作废两个字。 2.核销发票时,应把正数废票明细表和其他发票资料一齐打印,连同作废发票原件一起拿到国税局核销。
1 通过登陆百旺税控系统管理员账号,并按照一定的流程,就能成功添加领票员。2 领票员是指企业中负责申领发票和票据管理的员工,他们的添加需要在百旺税控系统中进行设置。在百旺系统中,管理员可以通过“用户管理”或“票据管理”中的“添加用户”或“添加领票员”选项进行设置。管理员需要填写领票员的一些基本信息、设置权限等。3 添加领票员后,领票员就可以在系统中操作相关票据的申领、收发等操作,从而提高企业的票据管理效率。同时,在系统中可以对领票员进行管理和授权,确保票据和业务的安全。
百旺系统发票作废(温馨提示:不能跨月作废,当月开错当月及时作废)
1、用开票员名字登录开票系统(温馨提示:无口令)
2、点击发票管理
3、点击已开发票作废
4、点击查询
5、确定作废发票票号
6、双击点开需要作废的发票
7、点击作废
8、点击作废确定
9、发票作废成功仅供参考。
1、红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印,具体方法如下:
提示:如果是使用营改增后的新版本开票软件,需要先添加商品编码再填开信息表
点击红字增值税专用发票信息表填开,进入红字发票信息表信息选择界面:
注意:购方申请有两种情况:当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面。
销售方按照实际情况选择申请理由。
2、红字增值税专用发票信息表查询导出,选中开具的红字发票信息表,点击上传并生成信息表编号。
3、进入专用发票填开界面,点击“红字”,选择“直接开具”,将信息表编号直接输入后点“确定”,核实信息无误后方可打印。
可以重装一下开票软件,或者删除掉开票软件安装目录下面的税号文件夹。
打开发票填开界面,进入增值税普通发票填开界面,最上面有一个负数按钮,点击,要你输入蓝字发票的发票代码和发票号码,输入两次,根据要求输入,如果你是销方,会带出之前的蓝字发票,如果没有带出来,手工填写一下,然后打印出来就好了。
标签: 百旺金赋跨月专票作废
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