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可以在网上领,登录税局的官网,然后按步骤操作就可以了,是需要登录一下的,登录的时候要记得填正确的用户名和对应的密码,进去之后会有一个发票管理的界面,然后点击发票领用,然后选择好领取方式和数量,提交后记得把地址完善就可以了。
K/3系统操作流程图 金蝶软件(中国)有限公司 实施部 二零零五年元月 目录 一、流程图符号说明:4 二、K/3系统基础操作流程图:5 A、“中间层—账套管理”5 B:系统基础资料8 C:系统初始化资料录入9 D:系统期末结账处理 三、各模块日常业务处理流程: A、总账系统: 1、总账总体流程: 2、总账初始化处理: 3、新增凭证: 4、凭证修改: 5、单张凭证审核: 6、多张凭证审核: 7、单张凭证反审核: 8、成批凭证反审核: 9、单张凭证过账: 、成批凭证过账 、单张凭证反过账: 、成批凭证反过账: 、总账系统的期末处理: B、现金管理系统: 1、初始化处理: 2、复核记账: 3、登现金日记账: 4、库存现金盘点处理: 5、现金对账处理: 6、登银行存款日记账: 7、登银行对账单处理: 8、银行存款对账: 9、新开账户处理: C、固定资产系统: 1、固定资产初始化操作: 2、新增卡片类别资料: 3、日常新增固定资产卡片操作: 4、单张固定资产变动处理: 5、成批固定资产变动: 6、固定资产清理: D:报表系统 1、自定义报表的建立 2、公式定义 E、应收款管理系统 1、初始化数据录入 2、应收款管理系统总体流程 3、日常操作-发票录入 4、日常操作-其它应收单录入 5、日常操作-应收票据录入 6、日常操作-收款单录入 7、单据核销管理 8、期末结账 F、应付款管理系统 1、初始化数据录入 2、应付款管理系统总体流程 3、日常操作-发票录入 4、日常操作-其它应付单录入 5、日常操作-应付票据录入 6、日常操作-付款单录入 7、单据核销管理 8、期末结账 G:采购管理系统 1、初始化处理 2、总体业务处理流程 H:仓存管理系统 1、总体业务处理流程 2、入库处理 3、出库处理 4、月末盘点 I:存货核算系统 1、总体处理流程 2、暂估处理 3、成本计算 4、凭证处理+期末处理 一、流程图符号说明: 表示流程图起止说明 表示操作或数据流向 表示对本业务流程的辅助说明 表示对非本业务流程辅助说明 左上角表示关键操作点或单据名称 右上角表示操作界面或操作人 下半部表示对此次操作的重要说明 二、K/3系统基础操作流程图: A、“中间层—账套管理” 1、建立新账套: 2、备份套账: 3、恢复账套: B:系统基础资料 C:系统初始化资料录入 1、初始化余额录入: 说明:除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。 2、结束初始化操作: 说明:结束初始化的顺序为总账最先,应收应付及其它财务模块次之,存货系统最后。 D:系统期末结账处理 说明:期末结账的顺序为存货系统最先,应收应付及其它财务模块次之,总账系统最后。 三、各模块日常业务处理流程: A、总账系统: 1、总账总体流程: 2、总账初始化处理: 3、新增凭证: 说明:新增凭证亦可以在‘凭证查询’中进行,方法如上。 4、凭证修改: 5、单张凭证审核: 说明:审核人与制单人不为同一人; 6、多张凭证审核: 7、单张凭证反审核: 8、成批凭证反审核: 9、单张凭证过账: 、成批凭证过账 方式一: 方式二: 、单张凭证反过账: 、成批凭证反过账: 、总账系统的期末处理: B、现金管理系统: 1、初始化处理: 2、复核记账: 3、登现金日记账: 4、库存现金盘点处理: 5、现金对账处理: 6、登银行存款日记账: 7、登银行对账单处理: 8、银行存款对账: 9、新开账户处理: C、固定资产系统: 1、固定资产初始化操作: 2、新增卡片类别资料: 说明:新增或编辑变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点的方法类似卡片类别的设置。 3、日常新增固定资产卡片操作: 说明:1、初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似,只是不需生成凭证。 2、凭证生成的内容与基础资料中‘变动方式’的属性设置有关。 4、单张固定资产变动处理: 5、成批固定资产变动: 6、固定资产清理: 、 D:报表系统 1、自定义报表的建立 2、公式定义 E、应收款管理系统 1、初始化数据录入 2、应收款管理系统总体流程 、 3、日常操作-发票录入 4、日常操作-其它应收单录入 5、日常操作-应收票据录入 6、日常操作-收款单录入 7、单据核销管理 8、期末结账 F、应付款管理系统 1、初始化数据录入 、 、 、 、 2、应付款管理系统总体流程 、 、 、 、 3、日常操作-发票录入 4、日常操作-其它应付单录入 5、日常操作-应付票据录入 6、日常操作-付款单录入 7、单据核销管理 8、期末结账 G:采购管理系统 1、初始化处理 2、总体业务处理流程 H:仓存管理系统 1、总体业务处理流程 2、入库处理 3、出库处理 4、月末盘点 I:存货核算系统 1、总体处理流程 2、暂估处理 3、成本计算 4、凭证处理+期末处理
发票从税务局领取回来以后,是需要先读入税控盘的,读入税控盘以后,税控盘里就会有相应的领取的发票号码,才可以开具发票。如果不先读入的话,是开不了发票的。
申请步骤
1、 账号密码登录方式,输入用户名、密码、验证码。
2、 选中验证人员类型,点击验证按钮,进入页面
3、登录成功后,点击“我要办税-发票使用-发票票种核定-纳税人普通发票票种核定(首次)”,图示如下
4、【申报表填写】:选好确认无误后单击“下一步”按钮,进入“填写申请表”页面
5、填写申请表:依次录入相应信息,录入信息确认无误后,单击“下一步”按钮进入页面
6、上传资料完成后点击“下一步”按钮,进入页面如下
7、预览提交:预览无误,点击“下一步”按钮,进入提示页面
8、点击“确定”按钮,提交成功,点击“完成”后,结束所有操作流程。
注意事项
这里地分享是以天津地区的操作为例,其他地区的申领步骤大体上一样。 需要说明一下,电子发票分为电子版增值税普通发票以及电子版增值税专用发票,其中增值税专用发票的电子版的必要条件是申领企业是年月日以后注册成立的公司。当时的政策就是在新办纳税人中实行专票电子化,暂未将存量户纳入试点范围。因此,年月日之前成立的纳税人,暂不可以申领增值税电子专用发票。
在“抵扣勾选-发票抵扣勾选”模块勾选状态选择“已勾选”,在查询条件区,选择勾选日期的范围,点击“查询”···在查询到已勾选的发票中,选中需要撤销的发票,点击“已勾选”,取消第一列勾选状态,实现对发票勾选的撤销···确定本次需要撤销发票后,点击“提交”弹出撤销勾选信息对话框。
确定信息无误后,点击“确认”,即完成发票勾选撤销操作。
税务机关受理后应对纳税人提出的申请进行审核,并根据纳税人生产经营等情况,核准度纳税人使用发票专的种类、联次、版面金额。审核期限为5天。审核完毕,通知纳税人办理领购发属票事宜。
一般情况下调用超时需要以下条件进行引起;
1、网络链接出现难问题,解决方案重新链接网络或蓝牙处理,然后重置进行开票;
2、插件问题,拨打开发商户电话,进行咨询解决,解决后系统恢复正常,可再次进行开票;
3、发票内容出现审核内容,需要重新进行提交,检查发票是否属于开票范围,如无误可再次提交进行开票;
4、环境问题,开票信号或扫描二维码出现链接失败,导致开票信息未能提交系统,超出系统设定反映时间范围。
网上申领发票增加配送地址的方法:
1、登录你们省的电子税务局
2、点击左侧的邮寄地址维护
3、进行实名认证
4、进行扫码,注意这里只能是在税务局采集了实名信
5、然后输入验证码,这也是在税务局办理税务时留的手机号
6、最后就进入邮寄地址维护界面了
发票网上申领(专业配送)前提条件:
(1)纳税人状态为正常;
(2)纳税人未被停供发票;
(3)纳税人有有效的票种核定;
(4)纳税人有对应票种的可领用数量;
(5)一窗式比对无异常记录或异常已处理。
准予申请票种为目前仍在使用的票种:
增值税专用发票、增值税普通发票(含卷票)、通用定额发票。
安装旭诺财税应用市场软件,安装后需要电脑插入税盘进行注册。
点击扫码开票,进行系统维护,连接打印机。
开具电子发票
首次使用时,在开票品名中新增“餐饮服务”设定税率为6%(小规模为3%),点击保存。
点击开票码生成,输入开票金额,即可打印出二维码小票给到消费者,消费者拿着小票离店,随时都可以扫一扫小票上的二维码开具发票。
顾客用微信扫码开好的发票会保存在手机微信卡包里,,用支付宝扫码开好的发票会存储在支付宝卡包里,同时电子发票也会发送顾客填写的邮箱中。
防伪税控开票软件开具附带清单的发票,先选好购方开票信息及准备录入金额是否含税,然后在开具票页面点击发票上方工具栏里的“清单”按钮,进入清单编辑页面,编辑结束后,点击清单上的“完成”按钮,返回到发票页面,此时发票“货物或应税劳务、服务名称”显示(详见销货清单),自动计算出清单所列商品或服务的合计金额和税额,现在按“打印”按钮只能打出发票,要打印清单在发票查询中查找到这张发票,点击进入发票界面,点“清单”按钮,进入清单界面,点击“清单”上面的打印按钮,就可以打印出该张发票所对应附列的销货清单了。经验之谈,仅供参考。
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