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1、一个电动,一个手动;
2、一个有加密,一个没有加密;
3、防伪税控发票是增值税专用发票。
4、其识别原理是将抵扣企业的扫描仪将采集到计算机中的图像信息转换成数字信息,然后将发票上的密文还原成参与加密的要素并与发票明文上的相应要素进行比对,根据比对结果来辨别真伪。
税控盘开具负数发票的情况,就是隔月冲红之前开错的发票:在开票系统,找到“负数”字样,按提示把需要冲红发票的票号、代码填入就行了。如果是增值税专票冲红,则需要先申请红票信息单。如果在操作上不清楚,你也可以咨询专管员或税控软件的客服。
不可以,税控只能开出普通发票和增值税专用发票,电子发票需要去税务局申请后,可以有纳税人自己填开的,比如顺丰快递的电子发票
1、进入开票系统,需要点击系统设置。;
2、页面弹出选项,点击打印模板参数设置。;
3、进入打印模板参数设置界面,在选择发票类型以及输入向下、向右调整参数以后点击预览按钮。;
4、进入预览界面,就可以看到发票汇总表的整体内容。;
5、如果没问题的话,在菜单栏直接点击打印图标即可。
在发票查询界面调出已经开具的发票,点开来随机打印一份就可以了!
每个企业在税控盘发行的时候,对应的税率是税务局设定好了的,在发票填开的时候,税率那一栏,可以点击下拉选项,选择所需要的税率的,如果您所需要的税率,在下拉选项中没有,可以带上您的大盘,到税务局修改。
金税盘开票步骤如下:
1、在电脑上插入税控盘,双击运行开票软件,选择开票员名字、输入用户密码和证书口令。
2、录入客户编码,点击系统设置,客户编码,增加,录入客户资料,保存。
3、录入商品编码:点击系统设置,商品编码,增加,录入商品资料,保存。
4、发票开具:点击发票管理,发票填开,选择所需填开发票类型,核对纸质发票号码,填写发票信息,核对好发票信息,直接打印就可以了。
这样一张发票就开好了。打印的时候注意打印机的设置,一开始可以先拿废纸来打印测试,直到测试好了再拿纸质发票来打印。
扩展资料:
如果当月的发票开具有错误,则需要在金税盘中进行发票的作废,然后再开具正确的发票,发票作废操作如下:
点击发票管理,跳到发票管理界面再点击发票作废,然后就会显示当月开具的发票,选择要作废的发票号码,点击作废就可以了。然后按照开票的步骤重新开具一张正确的发票就可以了。
不行。因为税控盘发票一旦注销,相关信息将被清空,导出明细需要税控盘保存的数据,所以已注销的税控盘发票无法再导出发票明细。如果您需要导出发票明细,可以在注销前备份税控盘的信息,或者在注销后及时将数据导出备份。同时,为避免类似情况的发生,建议及时备份重要数据,提高信息安全性。
增值税发票税控开票软件金税盘版手工开具增值税发票的方法。
1、登录增值税发票税控开票软件(金税盘版)后,在开具增值税发票之前需要先维护客户编码(也可以在开票界面输入然后手动或者自动保存):主界面工具栏鼠标左键单击“系统设置”-“客户编码”,找到需要修改的客户编码信息单击“修改”按钮修改,如果是新客户单击“增加”按钮,再弹出的“客户编码添加”对话框中输入客户名称、客户税控等信息,最后单击“保存”按钮,完成客户编码的维护。
2、在对商品编码进行维护之前,我们最好先确认是否安装了极速开票软件,如果没有安装可以在“极速开票”官网下载安装(如图示)。
3、极速开票软件安装完成后在主界面工具栏上会看到“智能编码”按钮单击会弹出“商品编码维护”界面。单击“商品添加”按钮,可以添加新的商品,如图示,选中一行,再在该行商品名称列单击,可以置光标于商品名称列下输入相应商品名称。输入完毕后按回车键(Enter)会自动智能匹配对应税收分类编码。如果自动匹配的税收分类编码并不符合实际要求可以单击税收分类编码重置选择(如图示可以按关键字搜索也可以展开左边税收分类编码簇手动选择设置)。单击税率可以弹出“税率及优惠政策设置”对话框进行相应设置。当然也可以直接从Excel中复制整列商品名称,进行批量添加。或者在商品编码维护界面下对商品编码进行批量删除的操作。
4、我们还可以在“系统设置”-“商品编码”下对商品编码进行增加、修改、删除等操作,也可以导入、导出为.txt的文本文件。
5、维护完成了客户和商品编码信息,我们就可以进行发票填开处理了:单击主界面工具栏“发票管理”找到“发票填开”按钮单击,选择“增值税专用发票填开”或者“增值税普通发票填开”在对发票号码进行确认操作即可进入相应发票填开界面。如图示:如果在待开列表处输入购买方的6位开票代码,购买方信息会自动填入,可以省去手动输入的繁琐,提高工作效率。有些朋友会说自己单位的6位开票代码在哪里查看呢?其实很简单,只需要在主界面单击“查看我的企业名称”下即可查看。购买方信息和名称信息等都可以手动输入,但是我们之前已经维护好了,现在就可以直接选择填入了。开具的时候请注意含税和不含税的区别,防止金额错误。客户下拉列表,自动保存项前打上√,可以在开具发票时自动保存购买方信息,当然也可以手动保存。
6、如果需要输入的商品信息比较多超过8条,那么需要在清单下输入。
7、最后我们需要确保开具的发票已经上传成功,单击“发票管理”-“发票查询”下,如图示报送状态为已报送即可。
1、打开软件 2、发票填开,选择增值税专用发票填开。
3、核对发票号码,点击确定,进入发票填开界面。4、填写客户名称、税号、银行名称、账号、地址、电话。5、填写商品名称、价格、单位、数量。6、保存,打印。标签: 非税控发票是什么
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