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收到进项专用*怎么做账?
收到进项专用*的账务处理为:
借:材料采购等
应交税费-应交*(进项税额)
贷:银行存款等
月末计算出应交未交*时
借:应交税费-应交*(转出未交*)
贷:应交税费-未交*
上交*时,
借:应交税费-未交*
贷:银行存款
标签: 收到进项专用发票会计分录
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