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收到进项专用发票怎么做账?(收到进项专用发票会计分录)

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收到进项专用*怎么做账?

收到进项专用*的账务处理为:

借:材料采购等

应交税费-应交*(进项税额)

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贷:银行存款等

月末计算出应交未交*时

借:应交税费-应交*(转出未交*)

贷:应交税费-未交*

上交*时,

借:应交税费-未交*

贷:银行存款

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